香港六合彩本期开码结果

特區青年報社2017年度部門決算公開

關注:872     發表時間:2018-09-27 09:03:45


附件2:

 

 

 

 

特區青年報社

2017年度部門決算公開

1.特區青年報社2017年度部門決算公開。doc

2.特區青年報社2017年度部門決算公開表(公開01-08表)。xls


 目     錄

 

第一部分   部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明

第三部分   專業名詞解釋

第四部分   2017年部門決算表

公開01表   收入支出決算總表

公開02表   收入決算表

公開03表   支出決算表

公開04表   財政撥款收入支出決算總表

公開05表   一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表   一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表   一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開08表   政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

特區青年報社部門2017年度決算情況

 

第一部分   部門概況

一、部門主要職責

特區青年報社屬于財政補助撥款的非贏利性事業單位,財政獨立核算,人員編制23人,退休人員5人,內設機構6個:總編室,辦公室,青年報采編一、二部,潮汕少年周刊編輯部,美編室,發行部。特區青年報主要職能為:主辦《特區青年報》及《潮汕少年周刊》,配合我市教育部門、共青團及少先隊系統在各學校推進道德教育和素質教育等一系列工作,特區青年報社列入部門決算人數在職15人,退休5人。

二、部門決算單位構成

特區青年報社沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。

第二部分   部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

特區青年報社2017年度總收入 498.57萬元,其中本年收入 498.57 萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入216.03萬元,比上年決算數增加22.63萬元,增長11 %。主要變動情況:一是2017年增加4人,人員經費增加17.04萬元;二是項目經費增加5.59萬元。

2.上級補助收入 24 萬元,比上年決算數增加24萬元,增長100 %。主要變動情況:主要是汕頭市委宣傳部、汕頭市文化廣電新聞出版局等單位撥入的專項活動經費。

3.事業收入258.55萬元,比上年決算數增加28.36萬元,增長12 %。主要變動情況:主要是少年報撥款增加。

4.經營收入 0 萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。主要變動情況:無經營收入。

5.其他收入 0 萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%。主要變動情況:無其他收入。

(二)年度支出總體情況

特區青年報2017年度總支出 479.97萬元,其中本年支出   479.97萬元。具體情況如下:

  1.     1.基本支出335.34萬元,比上年決算數283.94增加51.4萬元,增長18.1%,主要變動情況:本年度人員經費增加,本單位屬于財政補助事業單位,因此,財政撥付經費只是支付部分經費以及上級補助收入屬于專項活動費需要支付活動費用。
  1.    2.項目支出 144.63萬元,比上年決算數139.04增加5.59萬元,增長4%,主要變動情況:各個項目活動費變動增減,實際增加5.59萬元。

3.上繳上級支出 0萬元,比上年決算數增加(減少 0萬元,增長(下降)0 %,主要變動情況:沒有上繳上級支出。

4.經營支出 0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要變動情況:沒有發生經營支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,主要變動情況:本單位沒有附屬單位,無發生補助支出。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

特區青年報社部門2017年度財政撥款收入合計 216.03萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 216.03萬元,比上年決算數193.4萬元增加22.63 萬元,增長11.7%;主要變動情況:一是2017年增加4人,人員經費增加17.04萬元;二是項目經費增加5.59萬元。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要變動情況:本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。

(二)2017年度財政撥款支出說明

特區青年報社2017年度財政撥款支出合計 214.54萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 214.54萬元,(年末結轉和結余1.49萬元),比上年決算數193.4萬元,增加21.14萬元,增長11 %;主要變動情況:一是2017年增加4人,人員經費增加17.04萬元;二是項目經費增加5.59萬元;政府性基金預算財政撥款支出 0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要變動情況:本單位沒有政府性基金預算財政撥款支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)總體情況說明

特區青年報社2017年度“三公”經費財政撥款支出決算 2.78萬元,完成預算 2.78 萬元的 100 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,完成預算 0萬元的0 %;公務用車購置及運行費支出決算為 2.78萬元,完成預算2.78萬元的 100 %;公務接待費支出決算為 0.13萬元,完成預算 0萬元的 0 %。

2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:本單位屬于財政補助事業單位,因此,財政撥付經費只是支付部分經費,部分經費用于公務用車購置及運行費。本單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少 0.62萬元,下降18 %。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %,主要情況:沒有因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算減少0.3 萬元,下降10 %,主要情況:厲行節約;公務接待費支出決算減少0.32萬元,下降70%,主要情況:除了接待外地記者工作餐之外,沒有任何接待費用。

(二)具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占 0%;公務用車購置及運行費支出 2.78萬元,占 %;公務接待費支出 0.13萬元,占  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬 0 個單位出國團組0個、累計 0人次。沒有開支內容。

2.公務用車購置及運行維護費支出 2.78萬元,其中:公務用車購置支出為 0萬元,新購置公務用車0輛。開支內容;沒有購置車輛。公務用車運行及維護支出 2.78萬元,2017年特區青年報社公務用車保有量為 2輛,作為采訪以及送報用,其中1輛已經辦理報廢手續。

3.公務接待費支出 0.13萬元,主要用于接待外地記者工作餐。2017年局(部、委、辦)機關及下屬 0個單位共接待國外來訪團組 0個,來訪外賓 0人次,

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出 7.84萬元,比上年6.55增加1.29萬元,增長20 %。主要增減變動情況:人員增加以及財政下半年增撥日常公用經費1.2萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額 40.46萬元,其中:政府采購貨物支出 16.6萬元、政府采購工程支出 4.5萬元、政府采購服務支出 19.36萬元。授予中小企業合同金額 40.46萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 1輛,其中,市級領導用車 0 輛、定向化保障崗位(廳級)用車 0 輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車) 0輛、一般執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1 輛,其他用車主要是投送少年報之用;單位價值50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備 0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

   1.績效管理工作總體情況(必填)。根據財政預算管理要求,2017年我部門組織對 5個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 144.63萬元,占一般公共預算項目支出總額的100 %;組織對 0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金 0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 0%。主要項目績效自評情況:

項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為 100 分。項目全年預算數為 97.2萬元,執行數為 144.63萬元,完成預算的 100 %。主要產出和效果:主辦《特區青年報》及《潮汕少年周刊》,配合我市教育部門、共青團及少先隊系統在各學校推進道德教育和素質教育等一系列工作。沒有發現的什么問題。

組織對個項目進行績效評價,涉及一般公共預算支出 144.63 萬元。從評價情況來看,基本達到預期效果。

組織對 0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出 0萬元。

2.重點項目績效評價報告.我單位沒有重點項目,因此沒有進行重點項目績效評價。

3.以部門為主體開展的項目績效評價報告。我部門沒有開展項目績效評價,故沒有報告。”

   第三部分  專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準,格式如下:

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

(以上專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行增減)

第四部分     2017年部門決算表

各部門應公開8張部門決算表格(公開01表--08表),包括:1.收支總表3張:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表5張:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

除涉密信息外,公開02、03、05、08表應按支出功能分類公開到項級科目,公開06表應按經濟分類公開到款級科目,公開07表中,“公務用車購置和運行費”應細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

 

-1-

 














圖片展示

微博播報

圖片展示
圖片展示
圖片展示


特區青年報

地址:廣東省汕頭市金平區海濱路8號市委大院5號樓

電話:0754-88287701      傳真:0754-88287701

網站備案信息: 粵ICP備16063816號    

                      粵公網安備 44051102000501號

香港六合彩本期开码结果 上海4d选四开奖公告 排列5基本走势图表图 深圳35选7最新开奖号码 时时彩做好号app 北京一分赛车是官网开奖吗 时时彩的双合 重庆时时彩下载手机版 2019150期天中图好运彩 3d2019173期试机号 多彩重庆30秒怎么玩